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*ST富控重要財務(wù)數(shù)據(jù)披露違規(guī) 多名責任人員受處罰
2020-11-19 08:19:55   來源:證券日報網(wǎng)  分享 分享到搜狐微博 分享到網(wǎng)易微博

日前,*ST富控2019年年度財務(wù)報告被公司年審會計師事務(wù)所出具否定意見,且公司至今未予以糾正,嚴重影響投資者知情權(quán)。同時,公司業(yè)績預(yù)告、年度經(jīng)營業(yè)績等公告中有關(guān)2019年凈資產(chǎn)、凈利潤等重要財務(wù)數(shù)據(jù)多次前后披露不一致,嚴重影響投資者合理預(yù)期以及對公司股票是否被暫停上市的判斷。

上交所第一時間發(fā)函要求該公司盡快對年報會計處理事項進行糾正,并同步啟動紀律處分程序,落實國務(wù)院《關(guān)于進一步提高上市公司質(zhì)量的意見》,貫徹“建制度、不干預(yù)、零容忍”九字方針,對公司通過明顯違反會計準則的手段編制年報,意圖規(guī)避退市的財務(wù)報告信息披露違規(guī)予以嚴肅懲戒,對時任董事長、總經(jīng)理予以公開譴責并公開認定終身的頂格處分,并根據(jù)時任董監(jiān)高的職責范圍及履職情況,對其他責任人予以公開認定、公開譴責、通報批評的處理。

業(yè)內(nèi)人士表示,因惡意規(guī)避退市被交易所頂格處分后,*ST富控后續(xù)很難再推進重大資產(chǎn)重組、再融資等資本運作行為,其市場風(fēng)險不容小覷。

重要財務(wù)數(shù)據(jù)披露違規(guī)

上交所表示,經(jīng)查明,*ST富控在信息披露方面,有關(guān)責任人在職責履行方面存在以下違規(guī)事項。

其一,公司2019年度財務(wù)報告被公司年審會計師事務(wù)所出具否定意見,且公司至今未予以糾正。

該公司與某有限合伙企業(yè)簽訂的債務(wù)兜底協(xié)議為2020年簽署,會計師對該有限合伙企業(yè)承擔兜底義務(wù)的實際能力及該協(xié)議的商業(yè)合理性存在重大疑慮。會計師認為,公司沖回相關(guān)負債不符合相關(guān)會計準則的規(guī)定,該錯報對財務(wù)報表的影響重大且具有廣泛性。據(jù)此,年審會計師事務(wù)所對公司2019年度財務(wù)報告出具否定意見。

在年審會計師對公司2019年度財務(wù)報告出具的否定意見中,明確指出公司嚴重違反《企業(yè)會計準則》,且監(jiān)管部門于2020年8月25日發(fā)函要求公司按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》(以下簡稱《股票上市規(guī)則》)第6.10條等相關(guān)規(guī)定及時糾正財務(wù)報告的情況下,公司至今未按監(jiān)管要求糾正相關(guān)事項,情節(jié)特別嚴重。

就上述公司2019年年度報告會計處理所涉事項,中國證券監(jiān)督管理委員會上海監(jiān)管局于2020年11月13日對公司做出《關(guān)于對上海富控互動娛樂股份有限公司采取責令改正措施的決定》。

其二,*ST富控業(yè)績預(yù)告、年度經(jīng)營業(yè)績等公告中有關(guān)2019年凈資產(chǎn)、凈利潤等重要財務(wù)數(shù)據(jù)多次前后披露不一致。

據(jù)了解,該公司2018年經(jīng)審計凈資產(chǎn)為-35.38億元,2019年凈資產(chǎn)情況將對公司股票是否暫停上市產(chǎn)生重大直接影響,屬于市場高度關(guān)注信息。公司業(yè)績預(yù)告和年度主要經(jīng)營業(yè)績報告有關(guān)公司凈利潤等重要財務(wù)指標披露前后不一致,同時關(guān)于凈資產(chǎn)前后信息披露也存在重大不一致,嚴重影響投資者合理預(yù)期以及對公司股票是否被暫停上市的判斷。

公司上述違規(guī)行為嚴重違反了《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準則第2號—年度報告的內(nèi)容與格式》《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報規(guī)則第15號—財務(wù)報告的一般規(guī)定》第七條,以及《股票上市規(guī)則》第1.4條、第2.1條、第2.5條、第2.6條、第6.10條、第11.3.1條等規(guī)定。

多名責任人員受處罰

責任人方面,時任董事長楊影作為公司經(jīng)營決策主要負責人及信息披露第一責任人,時任總經(jīng)理李欣作為2019年年度報告的財務(wù)主管人員,對公司年度報告信披違規(guī)行為負有直接、首要責任。董事丁傳東作為董事會成員,未能勤勉盡責,未能確保年報編制、審議符合會計準則要求,客觀反映公司經(jīng)營業(yè)績情況,對公司年度報告信披違規(guī)負主要責任。時任獨立董事李繼東、張寧,獨立董事兼審計委員會召集人范富堯作為參與審議公司定期報告審議的董事會成員,監(jiān)事屠琳峰、馬方健、何鳴作為督促、審核董事會編制定期報告人員,董事會秘書陶婷婷作為信息披露直接負責人,未能勤勉盡責,督促公司按照會計準則要求編制年度財務(wù)報告,在會計師事務(wù)所對公司2019年年度報告出具否定意見時,未能督促公司及時糾正相關(guān)明顯違反會計準則的事項,對公司年度報告披露違規(guī)事項負有相應(yīng)責任。

同時,時任董事長楊影、時任總經(jīng)理兼董事會秘書葉建華、時任財務(wù)總監(jiān)林雪峰、時任獨立董事兼審計委員會召集人范富堯,未勤勉盡責,未能確保業(yè)績預(yù)告準確以及充分、有針對性地提示相關(guān)不確定性風(fēng)險及其影響,對公司重要財務(wù)數(shù)據(jù)前后披露不一致的違規(guī)事項負責。

前述責任人員的行為違反了《股票上市規(guī)則》第2.2條、第3.1.4條、第3.1.5條、第3.2.2條的規(guī)定以及其在《董事(監(jiān)事、高級管理人員)聲明及承諾書》中作出的承諾。

鑒于*ST富控以相關(guān)人員上述違規(guī)事實和情節(jié),上交所作出如下紀律處分決定:對*ST富控及時任董事長楊影、董事丁傳東、獨立董事李繼東、張寧,監(jiān)事屠琳峰、馬方健、何鳴,總經(jīng)理李欣、董事會秘書陶婷婷予以公開譴責,并公開認定楊影、李欣終身不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員,公開認定丁傳東10年不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員,公開認定李繼東、張寧、屠琳峰、馬方健、何鳴、陶婷婷3年不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員;對獨立董事兼審計委員會召集人范富堯、總經(jīng)理兼董事會秘書葉建華、財務(wù)總監(jiān)林雪峰予以通報批評。(本報記者 張歆)

關(guān)鍵詞: *ST富控


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